Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140490 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 638,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140491 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 622,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140477 | 6.10.2014 | El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003702 | 6.10.2014 | Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 3,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11403285 | 6.10.2014 | Kuchynské potreby - Dom dôchodcov | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 9 477,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25 | 6.10.2014 | DD - lôžka,stolíky,matrace | Profi Nábytok s.r.o. | 35974150 | 90 308,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140494 | 6.10.2014 | Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801010 | 6.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801009 | 6.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1002014 | 6.10.2014 | Znalecký posudok - byt Dibrovova ul. | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 85,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140085 | 6.10.2014 | Predplatné internetovej stránky 9/2014- 8/2015 - MsU | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 71,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7452014 | 6.10.2014 | Aktivačná činnosť 9/2014 - čistiace prostriedky | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 270,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7408651942 | 6.10.2014 | Telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1435116541 | 6.10.2014 | Zverejnenie inzercie na 2 strany - MY Trenčianske noviny | Petit Press a.s. | 35790253 | 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014182 | 3.10.2014 | výrub nebezpečnej dreviny | SEIDL s.r.o. | 36430617 | 201,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014184 | 3.10.2014 | obrubníky | profi-NETWORK,s.r.o. | 36299448 | 3 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014183 | 3.10.2014 | Nákup drevín na výsadbu verejných plôch (vnútroblok Ulíc Hollého a Dibrovova, Štúrova... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 4 269,95 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 10/2014/KZ-OPSM | 1.10.2014 | odpredaj nehnuteľnosti stavba súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85 polyfunkčná budova a pozemok... | LUCAB spol. s r.o. | 45 702 195 | 299 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014180 | 30.9.2014 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 157,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014181 | 30.9.2014 | AFC štadión | ALMERIS, s.r.o. | 35848235 | 4 208,00 EUR |