Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 1/2014/NZ-OPSM | 30.9.2014 | Pozemky sa prenajímajú za účelom vybudovania infraštruktúry pre stavbu so súpis. č. 6324 na... | LUCAB spol. s r.o. | 45 702 195 | 1,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014179 | 26.9.2014 | Oprava kamerového systému | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014178 | 25.9.2014 | permanentky na plaváreň | Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014177 | 25.9.2014 | rekonštrukcia ústredne a vedenia mestského rozhlasu | ELMIKO | 17667984 | 1 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 37/2014/OFIS | 24.9.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Majstrovstvá sveta a... | Športový klub vzpierania Považan | 42139910 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 38/2014/OFIS | 24.9.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výcvik psov a... | Kynologický klub „Smile of dog“ | 42 147 204 | 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014176 | 23.9.2014 | Dodávka + montáž sietí proti hmyzu na okná budovy Domu dôchodcov a sociálnych služieb v... | Peter Udvorka - NIMESK | 43 074 413 | 2 698,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1452014 | 20.9.2014 | Upratovacie služby v ZOS 7/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 531,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7407685843 | 20.9.2014 | Telefon - Ing.Vienerová | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140085 | 20.9.2014 | TOJOTA Avensis - služobné auto | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 23 743,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132014 | 20.9.2014 | Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014 | Bojnická kapela o.z. | 37919377 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800875 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800874 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140072 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Kameňolomy s.r.o. | 34121358 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140065 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140068 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Manz Slovakia s.r.o. | 36673234 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140070 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pellenc s.r.o. | 36310212 | 400,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140071 | 20.9.2014 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | SLOV - MATIC spol. s.r.o | 17314712 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1562014 | 20.9.2014 | Opatrovateľská služba - 8/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 260,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049026781 | 20.9.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Martika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 767,20 EUR |