Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014004_ | 4.4.2014 | Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 1 801,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140007 | 4.4.2014 | V zmyske vzájomného dohovoru Vám fakturujeme projekty nových rozvodov vody a kanalizácie | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 22 147,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014010 | 4.4.2014 | Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 2 797,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140096 | 4.4.2014 | Hračky - ZPOS - uvítanie do života | RYO - Ryljak Miroslav Ing. | 14051311 | 193,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014077 | 4.4.2014 | obedy 2/2014 - MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 133,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4101450195 | 4.4.2014 | Aktualizácia programu - ASPI - 2014 | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 732,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000736886 | 4.4.2014 | Spracovanie PP 2/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400032 | 4.4.2014 | Catering - Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214003153 | 4.4.2014 | Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 123,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 4.4.2014 | VITA software,s.r.o. | ? | 313,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1069379720 | 4.4.2014 | telekomunikačné služby 2/2014- MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 137812014 | 4.4.2014 | príspevok pre VK - el. energia, voda | Volejbalový klub | 34005668 | 460,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141025_ | 4.4.2014 | Kancelárske potreby - voľby prezidenta 2014 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30312014 | 4.4.2014 | Znalecký posudok - stanovenie VŠH pozemkov | Ing. Stanislav Cák\Znalec | 17536928 | 195,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014030 | 4.4.2014 | Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 29,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714035907 | 4.4.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 71,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.4.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 357,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602014 | 4.4.2014 | upratovacie služby 2/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 518,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 4.4.2014 | Školenie - Ohlasovanie drobných stavieb | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140131 | 4.4.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,50 EUR |