Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 714042839 6.5.2014 Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  75,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 140061 6.5.2014 Rozmnožovanie projektovej dokumentácie - prístavba zimného štadióna PIO Keramoprojekt a.s. 36308862  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14900007 6.5.2014 Pracovné rukavice a vrecia LEJA- SK s.r.o. 44211881  83,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 228372014 6.5.2014 Príspevok pre AFC - elergie 4/2014 Atleticko - futbalový klub 34009159  4 840,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014009_ 6.5.2014 Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova O-NET s.r.o. 36336653  1 349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140076 6.5.2014 Prekonfigurovanie Mail servera - MsU JKC, s. r. o. 44310595  564,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201203613 6.5.2014 Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD MET Slovakia, a.s. 45860637  3 476,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140044 6.5.2014 Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \2. časť 20ks/12 € ME-TRADEX s.r.o. 46854771  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201430003 6.5.2014 Kytice a vence - odlobodenie mesta Technické služby mesta Nové Mesto n/V 00350656  98,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140052 6.5.2014 Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  407,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140053 6.5.2014 Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 704,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140054 6.5.2014 Odmena komisionára - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 630,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140193 6.5.2014 Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  337,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140191 6.5.2014 Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  491,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100140055 6.5.2014 Odmena komisionára - 4/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  936,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140190 6.5.2014 Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 110,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140192 6.5.2014 Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  356,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 10140043 6.5.2014 Pracovné rukavice - aktivačná činnosť BIVA s.r.o. 36329827  199,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7403773575 6.5.2014 telekomunikačné služby - MsU Slovak Telekom a.s. 35763469  25,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014075 6.5.2014 vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie republiky - 07.05.2014 Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Nastavenia cookies