Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014800302 | 18.4.2014 | Benzín 3/2014 - MsU, MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 560,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514043 | 18.4.2014 | Elektrická energia 4/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 909,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55140010 | 18.4.2014 | Výroba tabule s menom - Kvet Tálie 2014 | ZLATOKOV SK, a.s. | 36318370 | 102,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049010851 | 18.4.2014 | Stravné lístky - FAJ 2014 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 1 615,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722014 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 15,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914011814 | 18.4.2014 | Zbierka zákonov 2014 - 2. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140013 | 18.4.2014 | Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.4.2014 | Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 222,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1404460 | 18.4.2014 | Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 | Slovgram | 17310598 | 33,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11400646 | 18.4.2014 | Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 580,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1504 | 18.4.2014 | Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie | AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 47220937 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420381 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215312014 | 18.4.2014 | Príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 140,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140181 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140004 | 18.4.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 7 650,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 18.4.2014 | Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie | KM Prestige colsunting, s.r.o. | 45685029 | 310,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014029_ | 18.4.2014 | Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 10 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140459 | 18.4.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 18.4.2014 | elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014007 | 18.4.2014 | Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |