Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9000725897 | 17.1.2014 | poštové služby 12/2013 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 574,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140023 | 17.1.2014 | voda, nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30012014 | 17.1.2014 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 2013 a novinky na 2014 | PragmaSys, s.r.o. | 46950681 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001_ | 17.1.2014 | prenájom optickej siete 1/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 17.1.2014 | elektronická komunikačná služba - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014002 | 14.1.2014 | Náplň do tlačiarne | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 127,39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014001 | 13.1.2014 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 1/2014/OFIS | 10.1.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : 1.slávnostné otvorenie... | Volejbalový klub | 34005668 | 12 300,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130055 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ \2. časť 60ks x... | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 1 470,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130056 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4756663340 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100004 | 3.1.2014 | vianočný stromček - Spoločenská sála | KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. | 33445753 | 571,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 642013 | 3.1.2014 | výrub smrekov - cintorín | SEIDL s.r.o. | 36430617 | 647,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130061 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, zo dňa 7.11., 11.11. a 12.12.2013 \\2. časť ... | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130064 | 3.1.2014 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130059 | 3.1.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 144,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 366392013 | 3.1.2014 | náklady na stavebný poriadok | Spoločný úrad samosprávy | 3 867,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2006201305 | 3.1.2014 | oprava strechy - ŠH | Športovo Outdoorový Klub BECKOV | 42140552 | 1 242,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1312064 | 3.1.2014 | regulácia novovybudovanej vetvy ÚK - MsKS | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 360,00 EUR |