Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1065933987 4.2.2014 telekomunikačné služby - MsU Telefónica Slovakia s.r.o. 35848863  30,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 252014 4.2.2014 upratovacie služby 12/2013 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  641,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130001 4.2.2014 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 452014 4.2.2014 znalecké posudky - Športová hala, Dom služieb Ištok Igor, Ing. 1020308641  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001_ 4.2.2014 geometrický plán - bývalé kasárne GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  247,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1401007 4.2.2014 ročná údržba informačného systému MIS - MsU A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1401006 4.2.2014 ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  8 675,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130672 4.2.2014 vodárenské práce - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  106,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130690 4.2.2014 kontrola prečerpávacej stanice - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130694 4.2.2014 studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  63,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 13521 4.2.2014 nájom nebyt. priestorov 4. štvrťrok 2013 - el. energia, voda, plyn Stredná odborná škola Piešťanská ul. 893111  203,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130707 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  507,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130705 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 357,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130706 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 125,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300130709 4.2.2014 náklady na opravu a údržbu 12/2013 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  680,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 131166595 4.2.2014 doplatok - Finanční spravodajca 2013 SÚVAHA s.r.o. 31349765  18,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 5041303799 4.2.2014 doplatok - Finančný spravodaj 2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  14,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 714001143 4.2.2014 Vodné, stočné, z povrchu - ZOS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  98,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 14009 4.2.2014 trovy exekúcie - E. Kráľ Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský 34056700  49,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140014 4.2.2014 toner HP CE255A- MsU Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  127,39 EUR 
Nastavenia cookies