Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 251492013 | 17.6.2013 | Príspevok pre VK - voda | Volejbalový klub | 34005668 | 208,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000680078 | 17.6.2013 | Poštové služby 5/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 333,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 17.6.2013 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 182,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89931533 | 17.6.2013 | Balík BOZP II - publikácia | Poradca s.r.o. | 36371271 | 9,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192013 | 17.6.2013 | Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131057 | 17.6.2013 | Kancelárske potreby - MsÚ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013151 | 17.6.2013 | Obedy 5/2013 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 220,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713061045 | 17.6.2013 | Voda z povrchového odtoku 5/2013 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 88,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213226 | 17.6.2013 | Plagát, pozvánka - Deň mesta 2013 | Tising s.r.o. | 31430937 | 301,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213229 | 17.6.2013 | Plagát - Leto s hudbou 2013 | Tising s.r.o. | 31430937 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013021 | 17.6.2013 | Prenájom optickej siete | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013022 | 17.6.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042013 | 17.6.2013 | Znalecký posudok - parc. č. 64/2 | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700389 | 17.6.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - pozemok na Železničnej ul. | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 16,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713059786 | 17.6.2013 | Voda z povrchového odtoku 5/2013 - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 23,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3750990072 | 17.6.2013 | Telekomunikačné slyžby - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 325,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12220114 | 17.6.2013 | Elektrická energia 6/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, | ELGAS, sro | 36314242 | 808,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby - 5/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 189,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130689 | 17.6.2013 | Záloha za vodné, stočné, TÚV, dažďová voda 6/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |