Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 241400 2.7.2024 Nákup tonerov Comtec, s.r.o. 36323951  102,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503380524 2.7.2024 Vyjadrenie k PpSP - Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ ul. Hurbanová Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240192 2.7.2024 Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  874,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2405122 2.7.2024 Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpery MIS-EIS od 30.5.2024 do 17.1.2025 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  114,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 6785433621 2.7.2024 Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - TRANSPOL s.r.o. Okresný súd Banská Bystrica 00165735  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4991181910 2.7.2024 Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - J. Bahorec Okresný súd Banská Bystrica 00165735  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024060828 2.7.2024 Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 6624 2.7.2024 Prejednávanie priestupkov online školenie - JUDr. M. Atalovič Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 241768 2.7.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  230,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240727 2.7.2024 nájom a energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 024,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241649 2.7.2024 Údržba Škoda Roomster NM054CF - MsP Jankech František JAKUB 32779755  190,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20241044 2.7.2024 Kancelárske potreby MsÚ Sinova s.r.o. 36318086  816,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 642024 2.7.2024 Vypracovanie ZP č.64/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.492/81 k.ú. NMnV Ištok Igor, Ing. 33442401  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 982024 2.7.2024 Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV Ištok Igor, Ing. 33442401  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10241051 2.7.2024 Nákup tonerov TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  564,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2405125 2.7.2024 Integrácia na modul CÚD - ÚPVS A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 241401 2.7.2024 Program na skenovanie pošty Comtec, s.r.o. 36323951  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800624 2.7.2024 Benzín 5/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  144,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800625 2.7.2024 Benzín 5/2024 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  66,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 2.7.2024 Telekomunikačné služby - 5/2024 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  547,11 EUR 
Nastavenia cookies