Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5224340145 2.7.2024 Štúdia realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy cez kanál Hydrocentrály SAGASTA s.r.o. 04598555  9 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24064 2.7.2024 Montáž a inštalácia kioskov so zaškolením obsluhy - klienské centrum Surf Point a.s. 36017191  3 422,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8669750712 2.7.2024 Záloha plynu 6/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára12 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 113,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024374 2.7.2024 Služby energetického manažmentu online - 6/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2 437,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240736 2.7.2024 Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 402178000 2.7.2024 Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT na 2. polrok 2024 - KD Slovenská pošta a.s. 36631124  215,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 240005 2.7.2024 Poskytnutie služieb kybernetickej bezpečnosti - 5/2024 PPR Investment, a.s. 50813528  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001696538 2.7.2024 Spracovanie peňažných PP - 5/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  2,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 240016 2.7.2024 Služobné zbrane - MsP P.M. ZBRANE - STRELIVO 34548548  2 915,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 12420488 2.7.2024 Servisná prehliadka služobného vozidla MsP - Peugeot Rifter CC TRADE , s.r.o. 36249513  404,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 24173 2.7.2024 Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  114,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024073 2.7.2024 Vykonanie školenia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti - Voľby do EÚ 2024 FIREKONT , s.r.o. 50477285  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024196 2.7.2024 Sociálne služby v obci - školenie - PhDr. M. Koreňová Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024035 2.7.2024 Prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV -... projekt-GEO s.r.o. 54417091  23 964,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024025 2.7.2024 Prevedené stavebné práce - Klientské centrum SPIRS s.r.o. 53747259  153 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 240009 2.7.2024 Prenájom atrakcií - Deň mesta 2024 Pa - Li 41077491  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417042 2.7.2024 Elektronická komunikačná služba 6/2024 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417043 2.7.2024 Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 15249178 2.7.2024 Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 492024 2.7.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130,00 EUR 
Nastavenia cookies