| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15075 |
10.3.2015 |
Strava pre členov komisií - Referendum o rodine |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
686,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15075 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX 164/14 - P. Lesay |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
63,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507630921 |
9.12.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová - verejné... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1507640921 |
8.11.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová -... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15082023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka |
Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo |
54935105 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15085 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX329/13 voči PLUS MM v likvidácií |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15094 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15095 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX562/04 - D. Bandová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
37,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509711121 |
10.1.2022 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod Zvonicou, Pri Záhradách) |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151011 |
18.11.2015 |
Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510161220 |
20.1.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - SO 9 - Rekonštrukcia privádzača A na Tematínska ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15102014 |
6.10.2014 |
Školenie - Personálny špeciál |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510359 |
17.6.2015 |
Taška na doklady - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
287,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510970 |
14.1.2016 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 905,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511 |
14.1.2016 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110107 |
18.12.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia, rozvodov pož. vodovodu a tlakovú sk. - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, MsP,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151120026 |
18.12.2015 |
Nástenná sklopná sedačka s nožkami |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
7.4.2015 |
Obedy 2/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
10.12.2015 |
Zastavenie exekúcie - EX111/11 - Ing. Beňová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512015 |
9.11.2015 |
Upratovacie služby 9/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586,75 EUR |