| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18007 |
25.4.2018 |
Pozvánky, plagáty a ostatný materiál - FAJ 2018 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
697,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
180091-09/429/211-VB |
6.4.2018 |
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
2 686,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
22.11.2018 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 9/2018 - 8/2019 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100178 |
29.6.2018 |
Občerstvenie - otvorenie cyklotrasy |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801003 |
12.2.2018 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS - 1/2018 až 1/2019 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
8 735,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004 |
12.2.2018 |
Ročná údržba sw-produktov PROGRESS pre MIS - 1/2018 až 1/2019 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 362,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100665 |
14.6.2018 |
Tričká ako prezent - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
357,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100671 |
14.6.2018 |
Reklamné predmety - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180101323 |
15.10.2018 |
Výroba samolepiek - MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180101714 |
14.12.2018 |
Prezenty pre členov MsZ - ukončenie volebného obdobia 2014/2018 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
4 248,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180101976 |
14.1.2019 |
Tlač vizitiek - primátor mesta |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180102019 |
13.2.2019 |
Reklamné predmety - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
9 976,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180108 |
15.10.2018 |
Konferencia Stavebné úrady 2018 - školenie - Ing. Ištok, p. Stančíková |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180120119 |
12.3.2019 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180122 |
14.5.2018 |
Odb. prehliadka a skúška zariadenia na znižovanie tlaku plynu -ŠH, AFC, MsU, ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
773,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180128 |
29.6.2018 |
Oprav hlavného uzáveru vody a prívod vody na fasádu- Útulok pre občanov bez prístrešia |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
118,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18013 |
29.6.2018 |
Tlač plagátov a pozvánok - Deň mesta |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
149,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18014 |
25.9.2018 |
Odstránenie zmien a doplnkov Územného plánu - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2 147,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18015 |
19.3.2018 |
Vystúpenie HS Heligonica a manželia Klimentovci - MDŽ 2018 |
ModeRato - Silvia Klimentová |
41708415 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18015 |
14.7.2018 |
Plagát - Leto s hudbou 2018 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
100,00 EUR |