Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 505619044 22.4.2019 Záloha plynu - 4/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003448 28.5.2019 Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  1 389,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018016510 28.5.2019 Preplatok za plyn v roku 2018 - KD ELGAS, sro 36314242  -1,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319053 28.5.2019 Záloha za elektriku - 5/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619054 28.5.2019 Záloha plynu - 5/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219051 28.5.2019 Záloha elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319063 25.6.2019 Záloha elektriny 6/2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019004851 25.6.2019 Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  928,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619064 25.6.2019 Záloha plynu - 6/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219061 25.6.2019 Záloha za elektrinu - 6/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ELGAS, sro 36314242  390,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005647 15.7.2019 Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 ELGAS, sro 36314242  -156,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019007001 26.7.2019 Vyúčtovanie elektriky - 5/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  731,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319073 26.7.2019 Záloha elektriky - 7/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619074 26.7.2019 Záloha plynu 7/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219071 26.7.2019 Záloha elektriky 7/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  401,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019007855 15.8.2019 Vyúčtovanie elektriky - 6/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  426,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319083 20.8.2019 Záloha elektriky 8/2019 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619084 20.8.2019 Záloha plynu 8/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219081 20.8.2019 Záloha elektriny 8/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  401,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009784 11.9.2019 Vyúčtovanie elektriky - 7/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  394,34 EUR 
Nastavenia cookies