Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300240036 | 4.3.2024 | Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Lieskovská 2522 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 319,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240037 | 4.3.2024 | Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 14 - výmena vodomerov na SV - Bošácka 2530 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 265,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240040 | 4.3.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 427,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240041 | 4.3.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 611,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240248 | 3.4.2024 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240257 | 3.4.2024 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 3/2024 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240021 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100240022 | 3.4.2024 | Odmena komisionára - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 094,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240137 | 3.4.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 383,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110240138 | 3.4.2024 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 534,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240070 | 3.4.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 371,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240077 | 3.4.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5 022,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240078 | 3.4.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8 070,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240090 | 3.5.2024 | Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 487,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7310240006 | 3.5.2024 | Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240368 | 3.5.2024 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 024,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200240377 | 3.5.2024 | Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240097 | 3.5.2024 | Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 169,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240098 | 3.5.2024 | Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 95,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240100 | 3.5.2024 | Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,69 EUR |