| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0472023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Hrádok |
311618 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0512023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Lúka |
311758 |
318,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0552023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
1 006,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Pobedím |
311910 |
574,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Stará Lehota |
311995 |
558,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001637732 |
3.11.2023 |
Poštové služby - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 479,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712023 |
3.11.2023 |
Ozvučenie podujatia - mesiac úcty k starším |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230494 |
3.11.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
309,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230495 |
3.11.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801150 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092023 |
3.11.2023 |
Opatrovateľská služba - 9/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 098,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
3.11.2023 |
Zdravotné posudky 07-09/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122023 |
3.11.2023 |
Mzdový špeciál - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
3.11.2023 |
Vykonané odborné prehliadky a OS bleskozvodov - Rekreačné zariadenie chata ZV |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231125038 |
3.11.2023 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2023 |
SOZA |
00178454 |
-61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0312023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Brunovce |
311448 |
618,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
2 711,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0602023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Potvorice |
311936 |
1 074,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230012 |
3.11.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 1ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308022 |
3.11.2023 |
Nákup kuchynského riadu - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9 582,79 EUR |