| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3220140047 |
18.11.2022 |
Kurz odbornej spôsobilosti - nový pracovník MsP p. Černuška |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
603481 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220110052 |
18.11.2022 |
Ubytovanie - nový pracovník MsP p. Černuška |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
603481 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22041 |
18.11.2022 |
Publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania 2022-2026 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1531182426 |
18.11.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, SÚS, ZV |
Slovanet a.s. |
35954612 |
415,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001051701 |
18.11.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP, MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17102022 |
18.11.2022 |
Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26 831,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022070 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
76 644,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022090 |
18.11.2022 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
129 893,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
18.11.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 - MsP |
Združenie náčelníkov MsP Slovenska |
37809407 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548004 |
18.11.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 539,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
742022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Nová Lehota |
311847 |
331,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2209283 |
18.11.2022 |
Kontrola detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220589 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220590 |
18.11.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice s.č. 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102002016 |
18.11.2022 |
Trovy exekúcie - Sabo Ľubomír |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1992016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Sláviková Soňa |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101592016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Šišovský Jaroslav |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |