| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201534 |
28.9.2020 |
Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
88,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800990 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800991 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090976 |
28.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320093 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620094 |
28.9.2020 |
Záloha plynu - 9/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
28.9.2020 |
Zákonné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
41,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
28.9.2020 |
Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200201128 |
28.9.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220091 |
28.9.2020 |
Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
383,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 9/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572020 |
28.9.2020 |
Ozvučenie kladenia vencov - 76. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
28.9.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
28.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
575,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200084 |
28.9.2020 |
Konferencia Stavebné úrady 2020 - školenie - Juriga, Stančíková |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
28.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
2020/128/0444 |
24.9.2020 |
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Nové Mesto nad Váhom na výkon samosprávnych... |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
432 929,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2020/KZ-OPSM |
23.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
25 795,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
23.9.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2 556,00 EUR |