| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
30.9.2020 |
Smaltové tabule |
SMALT K.A.M. s.r.o. |
36229512 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220069056 |
28.9.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
125,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200554 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020976591 |
28.9.2020 |
Stravné lístky - 9/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 820,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017037 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 7/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020009760 |
28.9.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2020 - MsÚ, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
437,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800961 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000509 |
28.9.2020 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - Mestská tržnica |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582020 |
28.9.2020 |
Ozvučenie akcie Leto s hudbou 2020 - skupina FUNNY FELLOWS |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
28.9.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 9/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 328,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052020 |
28.9.2020 |
Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo VZ a zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zam.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092251 |
28.9.2020 |
Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga |
Ski & Wellness Residence Družba |
36017302 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
28.9.2020 |
Prenájom optickej siete - 8/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200462 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 769,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200463 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33 550,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200022 |
28.9.2020 |
Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
28.9.2020 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019 |
28.9.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
14 812,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013080 |
28.9.2020 |
Registračný poplatok do národnej súťaže - "Do práce na bicykli 2020" |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220071426 |
28.9.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
909,79 EUR |