Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020076 30.4.2020 stravné lístky -doobjednanie DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  85,50 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb Z2003M 30.4.2020 poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.12 ÚZEMNÉHO... Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632   2 870,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020074 23.4.2020 rýchlotestery COVID-19 LUGA Trade s.r.o. 50944177  3 450,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/2020/KZ-OPSM 23.4.2020 predaj pozemku a stavby so súpisným č. 7 na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom SINOVA, s.r.o. 36318086  109 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100338 22.4.2020 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 689,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020002835 22.4.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  1 393,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020800318 22.4.2020 Benzín - 3/2020 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  57,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 10200007 22.4.2020 Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok) OZ Planéta Malého princa 50170473  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200191 22.4.2020 Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 078,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200185 22.4.2020 Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020040 22.4.2020 Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP AURA Trade s.r.o. 44733721  274,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 200011 22.4.2020 Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  1 860,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172020 22.4.2020 Ochranné osobné pomôcky - overal - COVID 19 Pradiareň vlny "JK" 17663415  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3020031071 22.4.2020 Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 Perfect Distribution a.s. 47719150  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000031 22.4.2020 Výroba evidenčných známok pre psov VEL SYSTEM s.r.o. 36341487  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201417 22.4.2020 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  166,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 511320043 22.4.2020 Záloha elektrickej energie - 4/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505620044 22.4.2020 Záloha plynu - 4/2020 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511220041 22.4.2020 Záloha elektriky - 4/2020 - ZOS, Komenského 4, MsÚ 1, Útulok ELGAS, sro 36314242  388,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020040934 22.4.2020 Výkon zodpovednej osoby - 4/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Nastavenia cookies