| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2 073,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
CENTRAL PARK |
41885481 |
5 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
4.3.2024 |
Fotografické služby - ples |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples |
Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková |
47949007 |
2 548,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670384 |
4.3.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670385 |
4.3.2024 |
Poštové služby 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417016 |
4.3.2024 |
Integrácia kamier do nového kamer. systému v podchode |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76240501 |
4.3.2024 |
Normy v elektronickej forme |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR |
30810710 |
52,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800167 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.3.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
734,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400120 |
4.3.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 141,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241009 |
4.3.2024 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1581475222 |
4.3.2024 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 1/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101111 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Silnester 2024 |
SOZA |
00178454 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800195 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800194 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
223,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27224 |
4.3.2024 |
Výberové konanie na riaditeľa školy - online školenie - Ing. Baginová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3024004 |
4.3.2024 |
Nábytok a zariadenie do klientského centra |
DONI interiér, sro |
50306553 |
50 000,00 EUR |