Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300120737 3.1.2013 Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  6,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120717 2.11.2012 Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  7 968,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120716 2.11.2012 Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  996,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120715 2.11.2012 Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  277,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120714 2.11.2012 Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 143,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120699 2.11.2012 Oprava splachovača - KD
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  16,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120694 3.1.2013 Spotreba studenej vody - Útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  -1 022,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120680 2.11.2012 Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  32,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120673 2.10.2012 Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  801,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120672 2.10.2012 Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  5 548,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120671 2.10.2012 Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  781,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120666 2.10.2012 Plynárenské práce - ZOS
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120575 17.9.2012 Čistenie kanalizácie - Útulok
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  72,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120569 17.9.2012 Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  19,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120568 2.11.2012 Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  35,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120561 3.9.2012 Elektrikárske práce
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  39,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120558 3.9.2012 Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  19,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120557 3.9.2012 Vodárenské práce - Útulok.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  168,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120545 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 521,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300120544 3.9.2012 Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  137,56 EUR 
Nastavenia cookies