Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300120737 | 3.1.2013 | Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 6,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120717 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 7 968,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120716 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 996,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120715 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 277,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120714 | 2.11.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 143,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120699 | 2.11.2012 | Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 16,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120694 | 3.1.2013 | Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | -1 022,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120680 | 2.11.2012 | Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 32,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120673 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 801,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120672 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5 548,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120671 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 781,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120666 | 2.10.2012 | Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120575 | 17.9.2012 | Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 72,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120569 | 17.9.2012 | Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 19,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120568 | 2.11.2012 | Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 35,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120561 | 3.9.2012 | Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 39,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120558 | 3.9.2012 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 19,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120557 | 3.9.2012 | Vodárenské práce - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 168,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120545 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 521,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120544 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 137,56 EUR |