Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300150369 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 32,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150093 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150094 | 6.7.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150095 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150096 | 6.7.2015 | Odmena komisionára - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150383 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 802,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150384 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 514,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150382 | 6.7.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 650,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150378 | 6.7.2015 | Výmena čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 182,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150373 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - chata ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 95,06 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150391 | 20.7.2015 | Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150390 | 20.7.2015 | Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,70 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150389 | 20.7.2015 | Vývoz fekálií - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,90 EUR |
Detail | Faktúra | 7200150852 | 20.7.2015 | Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 7/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150439 | 4.8.2015 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 30,22 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150436 | 4.8.2015 | Oprava splachovača - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18,82 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150445 | 4.8.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotné časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,00 EUR |
Detail | Faktúra | 7100150120 | 4.8.2015 | Odmena komisionára - 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
Detail | Faktúra | 7100150118 | 4.8.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 318,50 EUR |
Detail | Faktúra | 7100150119 | 4.8.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |