Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300150126 | 7.4.2015 | Vodárenské práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 24,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150213 | 7.4.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 044,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150214 | 7.4.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 468,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150165 | 7.4.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150240 | 18.4.2015 | Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150365 | 18.4.2015 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150058 | 6.5.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150059 | 6.5.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150060 | 6.5.2015 | Odmena komisionára - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 821,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150061 | 6.5.2015 | Odmena komisionára - 4/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150256 | 6.5.2015 | Plynárenské práce Komenského ul. - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150263 | 6.5.2015 | Výmena čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 148,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150254 | 6.5.2015 | Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150257 | 6.5.2015 | Výmena vodomeru na Komenského ul. - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 30,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150264 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 919,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150266 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 128,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150267 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 458,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150265 | 6.5.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 756,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200150611 | 18.5.2015 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 5/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150276 | 4.6.2015 | Prečistenie kanalizácie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 220,80 EUR |