Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2117034 21.6.2021 Prenájom optickej siete - 6/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 45810 21.6.2021 Pozáručná oprava - WIFI O-NET s.r.o. 36336653  149,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117039 26.7.2021 Elektronická komunikačná služba - 7/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117040 26.7.2021 Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 45810 19.8.2021 Oprava notifikačnej WIFI O-NET s.r.o. 36336653  101,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117046 13.9.2021 Elektronická komunikačná služba - 8/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117047 13.9.2021 Prenájom optickej siete - 8/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra 2117054 27.9.2021 Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra 2117053 27.9.2021 Elektronická komunikačná služba - 9/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117061 8.11.2021 Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117060 8.11.2021 Elektronická komunikačná služba - 10/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117066 9.12.2021 Demontáž kamerového systému na ul. Partizánska a montáž na ul. 1. mája O-NET s.r.o. 36336653  576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117070 9.12.2021 Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117069 9.12.2021 Elektronická komunikačná služba - 11/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117075 10.1.2022 Elektronická komunikačná služba - 12/2021 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2117076 10.1.2022 Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217003 10.2.2022 Elektronická komunikačná služba - 1/2022 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217004 10.2.2022 Prenájom optickej siete - 1/2022 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217011 14.3.2022 Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2217010 14.3.2022 Elektronická komunikačná služba - 2/2022 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Nastavenia cookies