Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117034 | 21.6.2021 | Prenájom optickej siete - 6/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 21.6.2021 | Pozáručná oprava - WIFI | O-NET s.r.o. | 36336653 | 149,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117039 | 26.7.2021 | Elektronická komunikačná služba - 7/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117040 | 26.7.2021 | Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45810 | 19.8.2021 | Oprava notifikačnej WIFI | O-NET s.r.o. | 36336653 | 101,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117046 | 13.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 8/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117047 | 13.9.2021 | Prenájom optickej siete - 8/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra | 2117054 | 27.9.2021 | Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra | 2117053 | 27.9.2021 | Elektronická komunikačná služba - 9/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117061 | 8.11.2021 | Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117060 | 8.11.2021 | Elektronická komunikačná služba - 10/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117066 | 9.12.2021 | Demontáž kamerového systému na ul. Partizánska a montáž na ul. 1. mája | O-NET s.r.o. | 36336653 | 576,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117070 | 9.12.2021 | Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117069 | 9.12.2021 | Elektronická komunikačná služba - 11/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117075 | 10.1.2022 | Elektronická komunikačná služba - 12/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2117076 | 10.1.2022 | Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217003 | 10.2.2022 | Elektronická komunikačná služba - 1/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217004 | 10.2.2022 | Prenájom optickej siete - 1/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217011 | 14.3.2022 | Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217010 | 14.3.2022 | Elektronická komunikačná služba - 2/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |