Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1917007 22.2.2019 Elektronická komunikačná služba - 2/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917008 22.2.2019 Prenájom optickej siete - 2/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917012 18.3.2019 Prenájom optickej siete - 3/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917011 12.4.2019 Elektronická komunikačná služba - 3/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917015 22.4.2019 Elektronická komunikačná služba - 4/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917016 22.4.2019 Prenájom optickej siete - 4/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917019 28.5.2019 Elektronická komunikačná služba - 5/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917020 28.5.2019 Prenájom optickej siete - 5/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917023 25.6.2019 Elektronická komunikačná služba - 6/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9117024 15.7.2019 Prenájom optickej siete - 6/2019 O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917027 26.7.2019 Elektronická komunikačná služba - 7/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917028 26.7.2019 Prenájom optickej siete - 7/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917033 20.8.2019 Elektronická komunikačná služba - 8/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917034 20.8.2019 Prenájom optickej siete 8/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917037 20.9.2019 Elektronická komunikačná služba - 9/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917038 20.9.2019 Prenájom optickej siete 9/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917042 21.10.2019 Prenájom optickej siete - 10/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917041 21.10.2019 Elektronická komunikačná služba - 10/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917051 20.11.2019 Prenájom optickej siete - 11/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917050 20.11.2019 Elektronická komunikačná služba - 11/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Nastavenia cookies