Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7110180095 | 14.7.2018 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 584,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180044 | 14.7.2018 | Odmena komisionara - 6/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180045 | 14.7.2018 | Odmena komisionara - 62018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 747,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180217 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180218 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 951,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180219 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 808,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180220 | 14.7.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2018, 5/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 318,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180223 | 23.7.2018 | Oprava komína - Ul. F. Kráľa 749 (kniha) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 733,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180225 | 23.7.2018 | Oprava strechy - nebytový priestor ul. Weisseho 324 - p. Masár (hudobniny, domáce potreby) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 009,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200180758 | 23.7.2018 | Záloha voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2018 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180261 | 14.8.2018 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 75,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180268 | 14.8.2018 | Prečistenie kanalizácie VPO 615 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 99,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180280 | 14.8.2018 | Kontrola prečerpavacej stanice Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 14.8.2018 | Fond opráv za byty ul.Weisseho NMnV - 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 57,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180059 | 14.8.2018 | Odmena komisionara bytové domy za 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 403,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180277 | 14.8.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 398,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100180060 | 14.8.2018 | Odmena komisionára - 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 747,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110180132 | 14.8.2018 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 289,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110180133 | 14.8.2018 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 584,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180278 | 14.8.2018 | Náklady na opravu a údržbu - byty -6/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 983,23 EUR |