Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019002 4.1.2019 ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  1 352,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1901006 13.2.2019 Ročná údržba produktov Progress pre MIS - 18.1.2019 do 17.1.2020 A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  1 352,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100120230 3.1.2013 Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 351,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100130020 4.2.2013 Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  1 351,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020111096 21.12.2020 Rekonštrukcia asfaltbetónových povrchov MK - časť Zelená voda ASFA - KDK s.r.o. 46704507  1 350,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015071 4.5.2015 Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom...
SK GASTRO, s.r.o. 45298891  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150045 4.6.2015 Strava pre účastníkov cyklistických pretekov SK GASTRO s.r.o. 45298891  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201903 11.6.2019 Reštaurátorský výskum - Námestie slobody č. 22 Mgr. art. Peter Záhora 48111988  1 350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022079 18.5.2022 program DNI MESTA GATSBY SOUNDS, Bohuš Binovský   1 350,00 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia 10/2022/MsKS 27.6.2022 Zabezpečiť umelecké vystúpenie pod názvom Deň mesta na hlavnom pódiu na námestí. Gatsby Sounds   1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22022 13.7.2022 Vystúpenie kapely Gatsby Sounds - Deň mesta 2022 Gatsby Sounds - v zastúpení Bohuš Bínovský 1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100070 15.5.2023 Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta GASTRO GROUP s.r.o. 36317969  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014009_ 6.5.2014 Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova O-NET s.r.o. 36336653  1 349,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2021/043/D/OFIS 20.12.2021 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Rímskokatolícka cirkev Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom 34 013 083  1 348,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 3.11.2023 Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta Novo Funding s.r.o. 53056345  1 348,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024001 9.1.2024 Software Office 365 Business Standard COMTEC s.r.o. 36323951  1 347,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 240358 4.3.2024 Nákup software Office 365 Business Standerd Comtec, s.r.o. 36323951  1 347,84 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 44/2017/OFIS 22.12.2017 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady Rímskokatolícka cirkev   1 343,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 303133013 18.7.2014 Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. 36330213  1 343,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014125 25.6.2014 oprava služobného vozidla Škoda Roomster PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. 36330213  1 343,00 EUR 
Nastavenia cookies