Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8161827187 4.1.2024 Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1 381,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172023 15.6.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 380,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021255 4.11.2021 Dodávka a montáž nábytku do kancelárie č.dv.324 na 3.N.P. na MsÚ v Novom Meste nad Váhom TILIA v.o.s. 34115668  1 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210318 10.1.2022 Kancelársky nábytok - OV Tilia v.o.s. 34115668  1 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1712015 10.12.2015 fa služby SUS,n.o. Spoločný úrad samosprávy   1 379,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300140477 6.10.2014 El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230178 15.5.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230195 17.7.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230186 15.6.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230235 1.8.2023 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110230245 2.9.2023 Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 379,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212023 17.7.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 379,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019071 15.3.2019 občerstvenie - voľby Prezidenta SR 2019 Jumas Trade s.r.o. 36337714  1 378,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240032 3.4.2024 Právne služby - BOLT s.r.o. inLEGAL 52645991  1 376,71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021289 16.12.2021 COVID-19 nákup Germicídnych žiaričov na MsÚ Perfect Distribution a.s. 47719150  1 376,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 3021120531 10.1.2022 Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks Perfect Distribution a.s. 47719150  1 376,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 1.3.2012 náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100170153 14.8.2017 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2017 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 374,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100170168 11.9.2017 Fond opráv - byty - 8/2017 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 374,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100170178 11.10.2017 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2017 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 374,94 EUR 
Nastavenia cookies