Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8161827187 | 4.1.2024 | Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0172023 | 15.6.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 380,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021255 | 4.11.2021 | Dodávka a montáž nábytku do kancelárie č.dv.324 na 3.N.P. na MsÚ v Novom Meste nad Váhom | TILIA v.o.s. | 34115668 | 1 380,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210318 | 10.1.2022 | Kancelársky nábytok - OV | Tilia v.o.s. | 34115668 | 1 380,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1712015 | 10.12.2015 | fa služby SUS,n.o. | Spoločný úrad samosprávy | 1 379,35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300140477 | 6.10.2014 | El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230178 | 15.5.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230195 | 17.7.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230186 | 15.6.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230235 | 1.8.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230245 | 2.9.2023 | Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0212023 | 17.7.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 379,08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019071 | 15.3.2019 | občerstvenie - voľby Prezidenta SR 2019 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 1 378,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240032 | 3.4.2024 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 1 376,71 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021289 | 16.12.2021 | COVID-19 nákup Germicídnych žiaričov na MsÚ | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 376,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3021120531 | 10.1.2022 | Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 376,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 1.3.2012 | náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 375,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170153 | 14.8.2017 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 374,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170168 | 11.9.2017 | Fond opráv - byty - 8/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 374,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170178 | 11.10.2017 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 374,94 EUR |