Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva k zmluve o dielo | Dodatok č.1 k Z č.8/2015/TRIM | 4.2.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 147 053,22 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 4586/2016-M_ORF | 3.2.2016 | poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00 681 156 | 450 240,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016013 | 29.1.2016 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 991,20 EUR |
Detail | Zmluva - Dohoda | 0197/16/SPPD/CEZ | 28.1.2016 | Dohoda o realizácií spätných povrchových úpravách pri stavbe„SD/11202 Rekonštrukcia NTL... | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016011 | 27.1.2016 | Festival Aničky Jurkovičovej | Podjavorinské výrobné družstvo | 00167878 | 35,28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016010 | 22.1.2016 | úprava okien | Sučanský s.r.o. | 36317101 | 192,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016009 | 20.1.2016 | dodanie a montáž schodíkov do auta pre ZPS | Chirosan , s.r.o. | 36 239 739 | 474,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016008 | 19.1.2016 | Vypracovanie PHSR mesta | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 5 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 19.1.2016 | Poistenie majetku rok 2016 - MsÚ | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 151700 | 12 010,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801463 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801464 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 11,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000002616 | 19.1.2016 | uverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059043810 | 19.1.2016 | Stravné lístky 1/2016 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 495,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318716013 | 19.1.2016 | Elektrická energia 1/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 568,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318816011 | 19.1.2016 | Elektrická energia 1/2016 - Komenského ul., MsÚ 1 | ELGAS, sro | 36314242 | 208,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1942015 | 19.1.2016 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 561,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1932015 | 19.1.2016 | služby SUS,n.o. | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 324,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1630001096 | 19.1.2016 | stravné lístky SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 688,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801484 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.1.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 a 1/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 226,05 EUR |