Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 0882015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Částkovce | 311472 | 434,49 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0922015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 110,77 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0962015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Kočovce | 311685 | 229,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0972015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Lubina | 311731 | 281,77 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0982015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Lúka | 311758 | 65,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1912015 | 16.2.2016 | Opatrovateľská služba - 12/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 998,99 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1082015 | 16.2.2016 | náklady na SU 4.Q2015 | Obec Považany | 311944 | 332,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1092015 | 16.2.2016 | náklady SUS za 4.Q2015 | Obec Stará Lehota | 311995 | 13,98 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1102015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 122,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160100042 | 16.2.2016 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 2 318,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1042015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 5,38 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1052015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Očkov | 311871 | 46,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22016 | 16.2.2016 | Nový zákon o finančnej kontrole - škol. Ing. M. Bača | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3559001988 | 16.2.2016 | Povinné zmluvné poistenie motor. vozidiel - súbor áut MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 2 750,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3000000078 | 16.2.2016 | Havárijné poistenie - súbor áut MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 3 787,15 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 922014 | 16.2.2016 | preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 | Obec Hrádok | 311618 | 39,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000894290 | 16.2.2016 | Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216000501 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 72,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0862015 | 16.2.2016 | náklady SUS 4.,Q2015 | Obec Brunovce | 311448 | 153,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1117069663 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,92 EUR |