Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7509101802 | 18.11.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4112015 | 18.11.2015 | Judikatúra a jej význam v personalistike - školenie - Ing. Lišková | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215034 | 18.11.2015 | Sieťka proti hmyzu v suteréne - MsÚ | Famili s.r.o. | 31422985 | 36,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180961015 | 18.11.2015 | Čistenie kanalizácie - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 251,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801187 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801188 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005349 | 18.11.2015 | Vyúčtovanie elektriky 9/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500815 | 18.11.2015 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - voľné nebytové priestory | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 24,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151722 | 18.11.2015 | Zimná výmena pneumatík - TOYOTA | Jankech František JAKUB | 32779755 | 53,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059036555 | 18.11.2015 | Stravné lístky - 11/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 733,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022015 | 18.11.2015 | Ozvučenie - ukončenie 1. sv. vojny v parku J.M. Hurbana | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715113 | 18.11.2015 | Elektrická energia 11/2015 - ZOS, KD, MsÚ-2, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 569,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015104_ | 18.11.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Ul. Tematínska, Považská, Jesenského | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 14 414,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150213 | 18.11.2015 | Zazimovanie závlahového systému vrátane údržby - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151011 | 18.11.2015 | Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ | Horáková Dagmar Ing. | 2 400,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015801217 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801218 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201553 | 18.11.2015 | Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 1 740,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.11.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 210,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150624 | 18.11.2015 | Vyčerpanie fekálií z prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 23,86 EUR |