Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 49/2015/OFIS | 14.12.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... | Mesto Stará Turá | 00312002 | 66,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 17/2015-OV | 11.12.2015 | Rekonštrukcia chodníkov ul. Krátka Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 31 123,46 EUR |
Detail | Zmluva o úvere | 300/304/2015 | 11.12.2015 | poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel - Obstaranie nájomného bytu kúpou... | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 2 128 410,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 779091072 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15542 | 10.12.2015 | Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 180,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150627 | 10.12.2015 | Prečistenie kanalizácie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 134,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215011245 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 88,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6779091045 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150101815 | 10.12.2015 | Výroba piktogramov , informačných tabúľ , smerníc a bezpečnostných prvkov - AFC | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 291,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15117 | 10.12.2015 | Zastavenie exekúcie - EX111/11 - Ing. Beňová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 47,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6779176960 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801248 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801249 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000878652 | 10.12.2015 | Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 10,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1702015 | 10.12.2015 | fa služby SUS,n.o. | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 549,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1712015 | 10.12.2015 | fa služby SUS,n.o. | Spoločný úrad samosprávy | 1 379,35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 519150046 | 10.12.2015 | telefon SUS | Ministerstvo vnútra SR | ? | 47,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12180542 | 10.12.2015 | Hospodárske noviny - predplatné 01-06/2016 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 99,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3315679 | 10.12.2015 | Ročný prístup na informačný portál - www.ebts.besoft.sk | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 354,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005487 | 10.12.2015 | Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 1 783,68 EUR |