Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.9.2015 | Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 216,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242015 | 19.9.2015 | Praktická aplikácia cestovných náhrad - školenie - Lysáková | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 792015 | 19.9.2015 | Ozvučenie - 71. výročie SNP | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318815091 | 19.9.2015 | Elektrická energia - 9/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 8,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015027 | 19.9.2015 | Prenájom optickej siete - 9/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015028 | 19.9.2015 | Elektronická komunikačná služba - 9/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014109 | 19.9.2015 | Plyn - 9/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 240,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.9.2015 | Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015064_ | 19.9.2015 | Odstránenie zistených závad v plynových kotloch - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 798,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200151062 | 19.9.2015 | Voda, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15448 | 19.9.2015 | Obedy 8/2015 - MsÚ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 14,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25192015 | 19.9.2015 | Pracovná zdravotná služba - školenie - Rzavský | PRINCIPIUM s.r.o. | 35767111 | 65,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015152 | 18.9.2015 | lekárska prehliadka | MEG-LEK s.r.o. | 36349704 | 420,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 34/2015/OFIS | 18.9.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výstava ovocia a... | Slovenský zväz záhradkárov | 1781520503 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 35/2015/OFIS | 18.9.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: obvodná výstava hydiny,... | ZO Slovenského zväzu chovateľov | 00178322 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015151 | 14.9.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 938,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015150 | 9.9.2015 | Podpora a revízia Bezpečnostného projektu a Bezpečnostnej politiky | wanet s.r.o. | 36049239 | 865,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015149 | 8.9.2015 | Úprava výkazu výmer a rozpočtov stavby : Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých... | archpoint s.r.o. | 47540711 | 580,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182015 | 7.9.2015 | Pracovná obuv - MsP | EMBE - OBUV \Mária Brlitová | 34490663 | 1 210,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150458 | 7.9.2015 | Čistenie kanalizácie - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,66 EUR |