Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 72015 | 20.7.2015 | Maliarske práce - MsÚ | Lysý Milan | 14127563 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra | 552015 | 20.7.2015 | Ozvučenie - Deň mesta 2015 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra | 222015 | 20.7.2015 | Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS | Pleško Marek - kominár | 43774318 | 217,73 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150391 | 20.7.2015 | Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150390 | 20.7.2015 | Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,70 EUR |
Detail | Faktúra | 7300150389 | 20.7.2015 | Vývoz fekálií - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15,90 EUR |
Detail | Faktúra | 4015064 | 20.7.2015 | Realizácia ohňostroja - Deň mesta 2015 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra | 139075462 | 20.7.2015 | Toaletná kabína - Deň mesta 2015 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 408,00 EUR |
Detail | Faktúra | 303135867 | 20.7.2015 | Servisná prehliadka služobného vozidla - Škoda ROOMSTER | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 246,24 EUR |
Detail | Faktúra | 150001 | 20.7.2015 | Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 6 660,00 EUR |
Detail | Faktúra | 3059022319 | 20.7.2015 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 301,00 EUR |
Detail | Faktúra | 25074 | 20.7.2015 | Odpadkové koše na dlažbu | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 23 910,00 EUR |
Detail | Faktúra | 201520572 | 20.7.2015 | Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 9 520,85 EUR |
Detail | Faktúra | 275102015 | 20.7.2015 | Bežné výdavky - 7/2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra | 6302015 | 20.7.2015 | Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hosp., komunikácie, šport, prost. pre... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 170 000,00 EUR |
Detail | Faktúra | 318715073 | 20.7.2015 | Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118952 | 20.7.2015 | Autorská odmena - hudobná skupina U.K.N.D. - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118951 | 20.7.2015 | Autorská odmena - M. Čekovský - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151118953 | 20.7.2015 | Autorská odmena - HS NeverBack - Deň mesta 2015 | SOZA | 178454 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra | 1000425915 | 20.7.2015 | Zverejnenie OVS - dolné sklady a dom na Námestí slobody | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20,00 EUR |