Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 7300150453 | 4.8.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 116,43 EUR |
Detail | Faktúra | 287062015 | 4.8.2015 | Príspevok pre VK - energie 7/2015 | Volejbalový klub | 34005668 | 1 267,07 EUR |
Detail | Faktúra | 45130389 | 4.8.2015 | Údržba klimatizácie - MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 80,88 EUR |
Detail | Faktúra | 150080 | 4.8.2015 | Predplatné domény MsÚ - 9/2015 do 8/2016 | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 71,70 EUR |
Detail | Faktúra | 215049304 | 4.8.2015 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 446,69 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800759 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,98 EUR |
Detail | Faktúra | 201523 | 4.8.2015 | Exteriérové fitnes prvky a workout zostavy | Uniatest Trade, s.r.o. | 46167145 | 18 960,00 EUR |
Detail | Faktúra | 289242015 | 4.8.2015 | Bežné výdavky - 8/2015 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2015022 | 4.8.2015 | Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra | 10150070 | 4.8.2015 | Pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015060_ | 4.8.2015 | Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione) | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8 245,46 EUR |
Detail | Faktúra | 201524 | 4.8.2015 | Dodávka a montáž detského ihriska - Ul. J. Kréna | Uniatest Trade, s.r.o. | 46167145 | 6 744,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151901606 | 4.8.2015 | Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský | SOZA | 178454 | -18,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2151901605 | 4.8.2015 | Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback | SOZA | 178454 | -18,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015135 | 4.8.2015 | Oprava klimatizácie Airwell | TDS s.r.o. | 44828390 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 32/2015/OFIS | 31.7.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: výrobu pamätnej medaile... | Zväz vojakov Slovenskej republiky Klub Nové Mesto nad Váhom | 31871453 | 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015133 | 30.7.2015 | Objednávka školských potrieb pre prvákov | Daffer, s. s r.o. | 36320439 | 553,59 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015134 | 30.7.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 127,20 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 31/2015/OFIS | 30.7.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Neberte graffity ako... | Občianske združenie Na hudbe záleží | 42378109 | 3 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015131 | 29.7.2015 | Psychologické vyšetrenie vodičov Mestskej polície | SAPIENTI SAT s.r.o. | 1 540,00 EUR |