Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 2015002817 | 20.7.2015 | Vyúčtovanie el. energie - 5/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0,71 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800680 | 20.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209,11 EUR |
Detail | Faktúra | 2015800681 | 20.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,12 EUR |
Detail | Faktúra | 6802845280 | 20.7.2015 | Zákonné poistenie r. 2015 - ŠKODA Octavia pre TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 54,17 EUR |
Detail | Faktúra | 78726171 | 20.7.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 236,87 EUR |
Detail | Faktúra | 1071625949 | 20.7.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra | 2015021 | 20.7.2015 | Prenájom optickej siete - 7/2015 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
Detail | Faktúra | 2015022 | 20.7.2015 | Elektronická komunikačná služba - 7/2015 - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
Detail | Faktúra | 318815071 | 20.7.2015 | Elektrická energia 7/2015 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 8,00 EUR |
Detail | Faktúra | 2014109 | 20.7.2015 | Plyn 7/2015 - MsÚ, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 240,86 EUR |
Detail | Faktúra | 20150653 | 20.7.2015 | Repasovaný toner - MsÚ | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra | 20150654 | 20.7.2015 | Servis tlačiarne - PHASER 3635 MFP | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra | 7200150852 | 20.7.2015 | Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 7/2015 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra | 1688995201 | 20.7.2015 | BOZP: 150+ vzorov povinnej dokumentácie - 2. aktualizácia | Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 76,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 942015 | 20.7.2015 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 2. štvrťrok 2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok | Rzavský Rudolf Bc. | 43480624 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra | 282242015 | 20.7.2015 | Príspevok pre AFC - 7/2015 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2 149,50 EUR |
Detail | Faktúra | 282232015 | 20.7.2015 | Príspevok pre AFC - futbal mládež - 6/2015 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1 543,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 27/2015/OFIS | 14.7.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: vydanie knihy Milana Stana... | Vydavateľstvo ŠTÚDIO HUMORU, SATIRY | 11679841 | 350,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 28/2015/OFIS | 14.7.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: reštaurátorské práce... | Rímskokatolícka cirkev | 3 500,00 EUR | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 10/2015/OFIS | 13.7.2015 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: AKM culture days – 7.... | Marián Šicko - AKM | 45494240 | 500,00 EUR |