Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 313415021 | 18.3.2015 | Elektrická energia 2/2015 - Zariadenie pre seniorov | ELGAS, sro | 36314242 | 3 495,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 18.3.2015 | Plyn 2/2015 -Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 851,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150429 | 18.3.2015 | Vyúčtovanie plynu za 1/2015 - Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 699,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215079 | 18.3.2015 | Kopírovací papier A4 | Tising s.r.o. | 31430937 | 986,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7501361625 | 18.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,99 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150002 | 18.3.2015 | Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150202 | 18.3.2015 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Zmena účelu využitia ZŠ na MŠ, Odborárska ul. | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 3 480,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322015 | 18.3.2015 | Opatrovateľská služba 2/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 5 369,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800180 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800181 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059007928 | 18.3.2015 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 134,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220415 | 18.3.2015 | Zasadnutie miest a obcí Slovenska - 26. snem | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530004096 | 18.3.2015 | stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 1 032,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150078 | 18.3.2015 | Výmena čerpadla - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 233,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015377 | 18.3.2015 | Tlačiareň HP LaserJet Enterprise s príslušenstvom | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 957,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150038 | 18.3.2015 | Oprava elektroinštalácie na služobnom vozidle - Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800196 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800197 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318715033 | 18.3.2015 | Elektrická energia 3/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152181 | 18.3.2015 | Tlačivá - rybárske lísktky, dovolenka, priepustka, etiketa k osvedčeniu | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | 17644429 | 63,70 EUR |