Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 303133013 | 18.7.2014 | Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 1 343,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14077 | 18.7.2014 | Zastavenie EX 517/04 - Karvayová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 54,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14078 | 18.7.2014 | Zastavenie EX 1/08 - Pestún | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 46,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914028179 | 18.7.2014 | Navýšenie 1. preddavku - Stavebné právo 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 175,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140139 | 18.7.2014 | Ročná aktualizácia licencií pre poštový server a antivírový program - MsU | JKC, s. r. o. | 44310595 | 954,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049020281 | 18.7.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5 647,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800641 | 18.7.2014 | Benzín 6/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 192,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800642 | 18.7.2014 | Benzín 6/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 248,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.7.2014 | Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 249,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269072014 | 18.7.2014 | Bežné výdavky - 7/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3645000987 | 18.7.2014 | Časopis - Verejné obstarávanie - od 3/2014 do 2/2015 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514073 | 18.7.2014 | Elektrická energia 7/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 933,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1172014 | 18.7.2014 | Opatrovateľská služba - 6/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 125,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014000510 | 18.7.2014 | Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201406010 | 18.7.2014 | Uličné tabule, súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A.M. - Smaltovna | 22706461 | 457,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90057 | 18.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - park J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 999,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11403290 | 18.7.2014 | Vybavenie práčovne - Dom dôchodcov | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 113 580,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 143044 | 18.7.2014 | Práce na kamennom obklade amfiteátra - vybúranie stredového kruhu a čistenie dlažby | DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 619,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000373914 | 18.7.2014 | OVS- stavba, sklad, byt | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800483 | 18.7.2014 | Zverejnenie inzerátu - sklady, byt, stavba | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 32,60 EUR |