Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140049 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001492 | 5.6.2014 | Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | -6,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914020294 | 5.6.2014 | Audit ochrany osobných údajov - školenie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14187 | 5.6.2014 | Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 19,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140266 | 5.6.2014 | Výmena čerpadla - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 172,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140267 | 5.6.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140268 | 5.6.2014 | Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 643,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800470 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800471 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402502500 | 5.6.2014 | Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140262 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 374,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140261 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 438,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140095 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140260 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 026,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140263 | 5.6.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 953,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140096 | 5.6.2014 | Odmena komisionára - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140094 | 5.6.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140093 | 5.6.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001665 | 5.6.2014 | Vyúčtovanie 4/2014 el. energie - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 2,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4542014 | 5.6.2014 | Aktivačná činnosť - čistiace prostriedky | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 159,00 EUR |