Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | 13052014 | 15.5.2014 | Rekonštrukcia viacúčelových ihrísk s položením multifunkčnej umelej trávy /výška 20mm/... | Bc. Martin Černák, SPORTER | 37517350 | 34 975,81 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014069 | 13.5.2014 | „Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty“ v Novom Meste nad Váhom ( projektové... | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 23 904,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014073 | 13.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského a časti ulice Športová, od ulice... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 33 038,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014082 | 13.5.2014 | vytýčenie sietí Slovak Telekom pre akciu : Revitalizácia sídlisk mesta | T-Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014080 | 12.5.2014 | Prenosné WC na Deň mesta | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 408,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014081 | 12.5.2014 | FS Otava | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 79,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014078 | 9.5.2014 | servisná prehliadka klimatizácií | Techklima s.r.o. | 36312363 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000744980 | 6.5.2014 | poštové služby - 3/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 738,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14031 | 6.5.2014 | Zastavenie EX 563/04 - Bango | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 46,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014015_ | 6.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8 647,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014014_ | 6.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 7 107,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014013_ | 6.5.2014 | Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP | DuVal trans s.ro. | 36321222 | 86,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214004694 | 6.5.2014 | Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 127,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014018 | 6.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8 429,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014111_ | 6.5.2014 | Obedy 3/2014 - MsU, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 179,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140014 | 6.5.2014 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282014 | 6.5.2014 | Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9760606367 | 6.5.2014 | Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 159,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140151 | 6.5.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 14,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 760606335 | 6.5.2014 | Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |