Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2014166 | 23.5.2014 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 85,00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1-2014-msbp | 22.5.2014 | prevod vlastníctva bytu | Marta Uhlíková | 643,13 EUR | |
Detail | Zmluva Protokol o zverení majetku do správy | PR-17/2014 | 22.5.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Malinovského a Hviezdoslavovej v Novom Meste nad Váhom | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 77 787,49 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014092 | 21.5.2014 | Dopravné značenie- NJ 2014 | Pavlíček Ján | 37023969 | 60,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014093 | 21.5.2014 | výmena ističov AFC a ul. Komenského | Vladimír Kopun | 11746106 | 469,97 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 20052014 | 21.5.2014 | Rekonštrukcia viacúčelového ihriska s položením multifunkčnej umelej trávy /výška 20mm/... | Bc. Martin Černák, SPORTER | 37517350 | 26 993,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014089 | 20.5.2014 | Smaltové tabuľky | Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa | 22706461 | 435,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014090 | 20.5.2014 | Voľby do EÚ 2014 - materiál pre OVK | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014087 | 19.5.2014 | náplne do tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 2 083,69 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014088 | 19.5.2014 | Riešenie kamerového monitorovacieho systému pre objekt Dom dôchodcov na ul. Fr. Kráľa v Novom... | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 4 617,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9042014 | 19.5.2014 | Meranie dopravného hluku - Dom dôchodcov | D2R engineering s.r.o. | 36502154 | 716,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140303 | 19.5.2014 | Toner - Voľby do EU | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 69,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140195 | 19.5.2014 | Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | Vydeozáznam - FAJ 2014 | VIDEO-Design | 34488979 | 220,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140001 | 19.5.2014 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 19.5.2014 | Školenie - výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ... | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 236602014 | 19.5.2014 | Bežné výdavky - 5/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049013613 | 19.5.2014 | Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4 723,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142070 | 19.5.2014 | Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 2 647,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 912014 | 19.5.2014 | opatrovateľská služba - 4/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 822,63 EUR |