Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.3.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 233,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2014 | telekomunikačné služby 3/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9759613093 | 18.3.2014 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 161,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140256 | 18.3.2014 | Užívanie nebytových priestorov 3/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014037 | 14.3.2014 | Dodávka a montáž stojanu na bicykle s povrchovou úpravou(základný náter + vrchný náter... | JASEK s.r.o. | 00612219 | 215,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014038 | 14.3.2014 | Projekt VO -ul.Trenčianska | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 667,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014022 | 13.3.2014 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Čachtická a Benkova v Novom Meste nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 34 289,64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014036 | 12.3.2014 | BAGETY | STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. | 45452628 | 153,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140032 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140033 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140035 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140075 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 353,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140077 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 305,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140076 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 585,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140034 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401709370 | 10.3.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140074 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 253,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041400432 | 10.3.2014 | Zbierka zákonov 2013 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 68,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003_ | 10.3.2014 | Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 1 248,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 10.3.2014 | Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - J. Kollára, Klčové,... | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 880,00 EUR |