Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 462014 | 18.2.2014 | poskytovanie soc. služieb - 1/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10 688,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.2.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 218,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.2.2014 | telekomunikačné služby 2/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140134 | 18.2.2014 | voda 2/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140009 | 18.2.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 20,35 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 05/2014/OFIS | 17.2.2014 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Ženy – ženám dňa... | Divadielko LUSIAN | 300,00 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 3/2014/OV | 14.2.2014 | Rizikový výrub stromov na Ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, spracovanie a odvoz drevnej... | BIOPALIVO, a.s. | 36723622 | 1 210,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 1/2014/KZ-OPSM | 12.2.2014 | Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... | Michal Franko a spol. | 2,00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna | 2/2014/KZ-OPSM | 12.2.2014 | Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k... | Ing. Jarolím Šimovec a spol. | 2,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014014 | 10.2.2014 | náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 69,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014004 | 10.2.2014 | Prístavba šatní ku Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom( projektové práce a... | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 16 440,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014015 | 10.2.2014 | Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,20 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 3/2014/KZ-OPSM | 10.2.2014 | Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 2459/2 orná... | ALUTEC K&K, s.r.o. | 45 528 527 | 343 740,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014012 | 5.2.2014 | Oprava vozidla Fábia combi NM X 054 | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014013 | 5.2.2014 | vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Andrej Gálik | 400,00 EUR | |
Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 2/2014/OV | 5.2.2014 | Poskytnutie poradenských a profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania... | MARBU s. r. o. | 47 403 047 | 1 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014009 | 4.2.2014 | výroba 6 ks zábraňových oceľových stĺpikov | GETOS s.r.o.Trenčín | 432,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140003 | 4.2.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 63,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282014 | 4.2.2014 | bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 25 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362013 | 4.2.2014 | poskytnutie soc. služieb - vyúčtovanie 07-12/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -778,19 EUR |