Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000640215 17.12.2012 Poštové služby 11/2012 - MsÚ
Slovenská pošta, a.s. 36631124  747,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012071 17.12.2012 Položenie zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  8 956,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201218 17.12.2012 Prestavba a zateplenie spojovacej chodby- ZŠ, kpl. Nálepku
PROTES - Združenie 3002 7047  3 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201254003 17.12.2012 Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
Lentus agilis, spol. s r.o. 26955016  11 584,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801120342 17.12.2012 Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
CESTY NITRA, a.s. 34 128 344   34 390,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 212159 17.12.2012 Náhradná výsadba verejnej zelene
Ján Remiš – Semper Decor 31856411  3 334,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 14015080 17.12.2012 Ročné predplatné - Finančný spravodaj 2013
SÚVAHA spol. s r.o. 31349765  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130116 17.12.2012 Seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky
RELIA s.r.o. 31369308  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121201 17.12.2012 Rekonštrukcia ÚK a TÚV - Jánošíkova , Záhradkár
Procal s.r.o. 46598839  3 977,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222346 17.12.2012 Motorové vozidlo - Škoda ROOMSTER Active
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. 36330213  9 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10051812 17.12.2012 Lavice - park J.M. Hurbana
Santra, spol. s.r.o. 13692887  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3042012 17.12.2012 Kniha Vladimír Pavlík - kreslený humor
Pavlík Vladimír - REDES 14051192  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1071625949 17.12.2012 Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
Button Systems, s.r.o. 36354058   97,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012058 17.12.2012 Príspevok pre TV POHODA
NTVS spol. s r.o. 36323900  5 260,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012029 17.12.2012 Elektronická komunikačná služba - MsÚ
O-NET, spol. s r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012028 17.12.2012 Prenájom optickej siete 12/2012 - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
O-NET, spol. s r.o. 36336653  1 303,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 17.12.2012 Telekomunikačné služby - MsÚ
Orange Slovensko, a.s. 35697270  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650540 17.12.2012 Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2 790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010041 17.12.2012 Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
Komunal Energyr, a.s. 43849733  668,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012111048 17.12.2012 Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská
ASFA - KDK s.r.o. 46704507  7 732,00 EUR 
Nastavenia cookies