Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120936 | 2.10.2012 | Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 4 439,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120934 | 2.10.2012 | Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 2 336,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22150 | 2.10.2012 | Odpadkové koše
|
mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 4 382,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12045 | 2.10.2012 | Doplnenie trvalého zvislého DZ - Klčové a O. Plachého NMnV
|
PRODOS - Rudolf Meliš | 37129171 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 2.10.2012 | Obedy za 08/2012
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 13,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212019232 | 2.10.2012 | telekomunikačné služby 08/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 183,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446385082 | 2.10.2012 | Elektrická energia 09/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 052012 | 2.10.2012 | Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. | 46111832 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3872012 | 2.10.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 849,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12000512 | 2.10.2012 | Trovy exekúcie - Poliak Ján
|
JUDr. Ivona Babušková | 3612989 | 56,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112025 | 2.10.2012 | Oprava chodníka na J. Kollára - BD
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 763,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1284019 | 2.10.2012 | Tlačivá - DzN
|
Inprost s.r.o. | 31363091 | 1 238,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 087712 | 2.10.2012 | Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - KD
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 087812 | 2.10.2012 | Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182012 | 2.10.2012 | projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182012 | 2.10.2012 | projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11212 | 2.10.2012 | Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 2.10.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - práce a dodávky
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 355 786,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120015 | 2.10.2012 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | TECH-HOLDING s.r.o. | 3611782 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1039517296 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 128,98 EUR |