Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012081079 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 14 587,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012081078 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 3 455,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029028001 | 2.10.2012 | Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 326,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1235700244 | 2.10.2012 | Inzercia - Trenčianske ECHO
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 186,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120024 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120194 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120192 | 2.10.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 320,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120193 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120671 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 781,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120672 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5 548,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120673 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 801,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9079585505 | 2.10.2012 | Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 94,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 199062012 | 2.10.2012 | Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1 423,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029028000 | 2.10.2012 | Stravné lístky - Motorkové preteky.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 53,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120666 | 2.10.2012 | Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby 08/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 374,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120913 | 2.10.2012 | Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 4 303,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120025 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9972012 | 2.10.2012 | Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 197852012 | 2.10.2012 | Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub | 34005668 | 107,80 EUR |