| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1732015 |
14.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 359,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17335 |
20.6.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
37,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17342 |
20.6.2017 |
Obedy 5/2017 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735188090 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: KD, MsP, MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17352 |
3.1.2013 |
Pečiatky - MsÚ
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
347,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17357 |
18.1.2013 |
Tlačivá - potvrdenka Daň za ubytovanie, platobný poukaz, osvedčovacia kniha
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1737179461 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17372007 |
4.1.2024 |
Trovy exekúcie - Elena Grabasová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17394 |
20.7.2017 |
Obedy 6/2017 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742013 |
19.8.2013 |
Vyhotovenie plagátov k histórii mesta |
Pavlík Vladimír - REDES |
14051192 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742015 |
14.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 540,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
174231 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika - registratúrne stredisko |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
6 192,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743134768 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17435 |
14.8.2017 |
Nájom 3. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743842 |
14.3.2018 |
Hospodárske noviny - predplatne 4/2018 až 4/2019 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
219,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744122896 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
223,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17462 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie vizitiek, polyméru okrúhlej pečiatky so štátnym znakom - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
42,90 EUR |