Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130690 | 4.2.2014 | kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130694 | 4.2.2014 | studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 63,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130707 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 507,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130705 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 357,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130706 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 125,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130709 | 4.2.2014 | náklady na opravu a údržbu 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 680,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140003 | 4.2.2014 | odmena komisionára 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140004 | 4.2.2014 | odmena komisionára | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140002 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140001 | 4.2.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130695 | 4.2.2014 | elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7 650,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140134 | 18.2.2014 | voda 2/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140032 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140033 | 10.3.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140035 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140075 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3 353,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140077 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 305,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140076 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 585,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140034 | 10.3.2014 | odmena komisionára - 2/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140074 | 10.3.2014 | náklady na opravu a údržbu - 1/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 253,95 EUR |