Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140332 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 128,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140331 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 414,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140108 | 3.7.2014 | Odmena komisionára - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140328 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 105,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140106 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140107 | 3.7.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 704,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140109 | 3.7.2014 | Odmena komisionára - 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140327 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 994,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140329 | 18.7.2014 | Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 963,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140361 | 18.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140812 | 18.7.2014 | Užívania nebytových priestorov - 7/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140350 | 5.8.2014 | Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140389 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 652,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140390 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 252,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140391 | 5.8.2014 | Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 446,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140392 | 5.8.2014 | Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 702,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140118 | 5.8.2014 | Odmena komisionára - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140117 | 5.8.2014 | odmena komisionára - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140116 | 5.8.2014 | fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140115 | 5.8.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 346,85 EUR |