Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300140469 | 6.10.2014 | Vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140487 | 6.10.2014 | Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140156 | 6.10.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 382,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140157 | 6.10.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140158 | 6.10.2014 | Odmena komisionára - 9/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140159 | 6.10.2014 | Odmena komisionára - 9/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 932,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140488 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 751,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140489 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 373,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140490 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 638,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140491 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 622,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140477 | 6.10.2014 | El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 379,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140494 | 6.10.2014 | Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140505 | 20.10.2014 | Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 594,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200141124 | 20.10.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140533 | 5.11.2014 | Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 183,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140534 | 5.11.2014 | Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 162,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140535 | 5.11.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140169 | 5.11.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140170 | 5.11.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 499,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140171 | 5.11.2014 | Odmena komisionára - 10/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 630,20 EUR |